根据年度内部审计计划安排,围绕公司发展战略和部署,健全内部审计监督机制,规范权力的运行程序,从有效管控、提升管理入手,以规范财务行为、降低经营风险为目标,实现了内部审计由监督主导型向管理提升型服务转变。
同时坚持精细化管理,有效开展内部巡察,紧抓风险防控,及时发现普遍性、倾向性、苗头性的问题,抓好源头治理,有针对性地进行整改,实现教育和预防为主的目标,助力公司高质量发展。
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